海关发票稽核需要多久(海关发票稽核需要多久时间)
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海关稽核结果一般几天出来
法律分析:如果正常,一般是当月就可以出来。
法律依据:《中华人民共和国海关法》
第一条为了维护国家的主权和利益,加强海关监督管理,促进对外经济贸易和科技文化交往,保障社会主义现代化建设,特制定本法。
第二条中华人民共和国海关是国家的进出关境(以下简称进出境)监督管理机关。海关依照本法和其他有关法律、行政法规,监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品(以下简称进出境运输工具、货物、物品),征收关税和其他税、费,查缉走私,并编制海关统计和办理其他海关业务。
第三条国务院设立海关总署,统一管理全国海关。
国家在对外开放的口岸和海关监管业务集中的地点设立海关。海关的隶属关系,不受行政区划的限制。
海关依法独立行使职权,向海关总署负责。
海关缴款书稽核比对流程
海关缴款书稽核比对流程是指对进出口企业提交的海关缴款书内容进行稽核比对的流程,旨在确保企业缴纳的关税、增值税等税款的准确性和合法性。
海关缴款书稽核比对流程主要包括以下几个环节:
数据采集:海关通过电子数据接口系统自动获取企业申报数据,包括进出口货物的品名、数量价格、税率等信息。
数据核对:海关根据申报数据和实际货物情况,对企业所缴纳的关税、增值税等税款进行核对,确保缴款书内容的准确性和合法性。
稽核比对:海关对企业缴款书的各项明细进行稽核比对,包括税款金额、税率、单位、账号等信息,以查找可能存在的差异或问题。
处理结果:根据稽核比对结果,海关将会对缴款书进行处理,如确认无误则放行,如发现问题则通知企业补缴或纠正。
海关缴款书稽核比对流程是海关管理进出口业务的重要环节,能够有效遏制企业逃税、偷税等违法违规行为。
企业在申报进出口业务时,应当对缴款书内容进行认真核对,确保其准确性和合法性,避免因缴款书问题而导致的风险和损失。
【法律依据】:
《中华人民共和国海关进出口货物检验检疫法》第四十九条规定【海关法】,海关有权对进出口货物的申报资料和实物进行检验,对企业缴纳的税款和费用进行监督管理。
海关缴款书稽核比对滞留怎么办
当海关缴款书在稽核比对中出现不符、缺联、重号或滞留等异常情况时,应遵循国家税务总局公告2019年第33号的规定进行处理。首先,对于不符和缺联的海关缴款书,纳税人需携带原件到主管税务机关申请数据修改或核对。若数据错误,修改后重新稽核;若非采集错误,可申请税务机关与海关核查,确认无误后,通过选择确认平台确认用于申报抵扣或退税的海关缴款书信息。
对于重号的海关缴款书,纳税人同样需要申请核查。经过核查,若信息一致,同样在确认平台选择对应的缴款书进行申报。滞留的海关缴款书无需单独申请核对,但需继续参与稽核比对。
在进行出口退税的会计处理时,购入货物时,按照增值税扣税凭证的税额,借记应交税费,贷记银行存款或应付账款。出口货物时,借记银行存款或应收账款,贷记主营业务收入并结转成本。同时,需要计算当期的不得免征和抵扣税额,以及免抵退税额、应退税额和免抵税额,通过相应的会计科目进行账务处理。
最后,当收到出口退税款时,借记银行存款,贷记应收账款或应收出口退税款。总的来说,遇到海关缴款书稽核滞留问题,纳税人需要根据具体情况采取相应的处理措施,并按照规定的会计处理进行账务操作。
增值税发票抵扣期限多久
增值税发票抵扣期限没有天数限制,之前增值税作为一种流转税,需要在发票开具之日起180天之内进行认证,然后才能抵扣相关税款,认证机构一般是税务机关,而且之前发票想要抵扣的,还需要满足一定的条件,而现在增值税发票的抵扣已经没有时间限制了。
一、增值税发票抵扣期限是多久从90天到180天再到360天,最后是新规定,取消天数限制。增值税是指以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。增值税的纳税人可以分为一般纳税人和小规模纳税人。
二、增值税发票有条件允许抵扣进项税税额的情形1、专用发票“抵扣联”无法认证的,其进项税额不允许抵扣,但可用“发票联”到主税务机关认证,将“发票联”复印件作为抵扣联留存备查。
2、增值税一般纳税人将取得的专用发票“抵扣联”丢失的,其进项税额不允许抵扣。但如果丢失前已认证相符,可用“发票联”复印件作为“抵扣联”留存备查;如果丢失前未认证的,可用“发票联”到主管税务机关认证,将“发票联”复印件留存备查。
3、增值税一般纳税人将取得的专用发票的“发票联”和“抵扣联”全部丢失的,其进项税额不允许抵扣。但在丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应“记账联”复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证抵扣进项税;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应“记账联”复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭“记账联”复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关机关审核同意后,作为增值税进项税额的抵扣凭证抵扣进项税额。
4、增值税一般纳税人丢失海关缴款书,其进项税额不允许抵扣。但可在自开具之日起180日内,凭报关地海关出具的相关已完税证明,向主管税务机关提出抵扣申请,经稽核比对无误后可作为进项税额进行抵扣。
5、增值税一般纳税人取得失控专用发票,其进项税额不允许抵扣。但如果经税务机关按非正常户登记失控专用发票后,一般纳税人又向税务机关申请防伪税控报税的,其主管税务机关可以通过防伪税控报税子系统的逾期报税功能受理报税。经查属于销售方已申报并缴纳税款的,可由销售方主管税务机关出具书面证明,并通过协查系统回复购买方主管税务机关,该失控发票可作为购买方抵扣增值税进项税额的凭证抵扣进项税额。
6、经认证,专用发票有无法认证、纳税人识别号不符以及发票代码、号码不符等情形之一的,其进项税额不允许抵扣。但购买方可要求销售方重新开具专用发票,重新认证通过后在规定时间内申报抵扣。
7、经认证,专用发票有重复认证、密文有误或纳税人识别号有误或专用发票所列密文解译后与明文不一致时,其发票暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,待税务机关查明原因,核实无误后再申报抵扣。
8、善意取得发票的抵扣。购货方与销售方存在真实的交易,销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票,专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符,且没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的,对购货方不以偷税或者骗取出口退税论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税;购货方已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴。购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的,或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证明的,购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。如有证据表明购货方在进项税款得到抵扣、或者获得出口退税前知道该专用发票是销售方以非法手段获得的,对购货方应按《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》和《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》的规定处理。
三、发票的类型有哪些
1、增值税专用发票
2、海关进口增值税专用缴款书
3、机动车销售统一发票
4、收费公路通行费增值税电子普通发票
以上知识就是对“增值税发票抵扣期限多久”问题进行的解答,依据国税总局的规定,从90天到180天再到360天,最后是新规定,取消天数限制。
海关发票跨月稽核相符按哪个月份抵扣
海关发票跨月稽核相符按哪个月份抵扣
201X年8月(税款所属期7月)申报抵扣的海关缴款书,必须在7月1日至31日就采集报送《海关完税凭证抵扣清单》(电子数据)申请稽核比对.以后月份按此类推.上门报送数据的纳税人,仍采用原有海关数据采集软件采集数据和运用检测软件进行数据检验,并至办税服务大厅办理数据报送.
税务机关稽核比对税务机关通过稽核系统将纳税人申请稽核的海关缴款书数据,按日与进口增值税入库数据进行稽核比对,每个月为一个稽核期.海关缴款书开具当月申请稽核的,稽核期为申请稽核的当月、次月及第三个月.海关缴款书开具次月申请稽核的,稽核期为申请稽核的当月及次月.海关缴款书开具次月以后申请稽核的,稽核期为申请稽核的当月.
海关增值税抵扣的程序:
1.在签订进口货物合同后的5日内应该到当地的税务局做备案登记(有的区不用登记)
2.取得的海关进口增值税票就是一联(既是发票联又是抵扣联),如果你们单位没有进出口权,是托报关公司办理的,右上交的台头,应该是双台头,也就是你们公司的名称跟报关公司的名称,谁交的税税的名字在上面,如果是报关公司代缴的,你们要支付给他们才能抵扣.
3.征期录入纳税报表时,在申报系统中,有张海关增值税抵扣表,按表格上的要求填列.
4.低扣的期限也是自开票之日起,180天有效,但货款必须已经支付,进口增值税票上的合同号应该就是你们签订的进口货物合同的编号,要一致才能抵扣.
5.你税票上的增值税就是你可以抵扣的金额,前面的不含税货款中已经含关税跟消费税了,甚至还包括了运费与保险费,是完税价格.
但有些东西是免关税的.
进口增值税=(货物价款+关税+消费税+运费+保险费)*17%
6,如果有关税与消费税,还应该单独有张税票,它与增值税不在一张上.是单独缴纳的.
海关发票跨月稽核相符按哪个月份抵扣就介绍到这,稽核期一般来说是稽核相符的当月抵扣,海关增值税抵扣的步骤上文介绍了几个步骤,大家可以参考这些步骤,知道进口增值税的税率,以及缴纳的税费是多少,更多财税内容,敬请关注本网的更新!
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