欧洲vat可以用别人的vat吗?使用注意什么?
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亚马逊欧洲入库vat税怎么交
亚马逊平台是跨境电商平台,需要交税。目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。本文来看看亚马逊欧洲站vat每个季度如何来交税的?
一、亚马逊欧洲站vat是什么?
欧盟对整个欧盟所有的商品和服务会做VAT增值税征收。也就是所谓的交易税,每次有价值产生时都要缴纳。包括了材料供应制造商、批发商以及零售商,还有消费者。该税收十分受当地税务机关的关注和重视,因为可以使得政府有收入。欧盟税务机关热衷于找寻不合规的线上商家。并且,欧盟还在不断的做新立法,使得线上卖家不得不重视。卖家需要知道,只要在亚马逊售卖商品,就需要交纳VAT增值税。如果不做VAT交纳,一经发现,没有权利和资格辩护申诉。如果卖家不了解VAT或者未能正确计算,会对卖家有很大的影响。税务机关对延迟交纳增值税的情况,会做相应的处罚、收取利息,最高会高至所欠增值税的400%。
二、亚马逊欧洲站vat多久申报一次?
德国和法国是月报,即一个月申报一次;英国和西班牙是一个季度申报一次,即3个月一次;意大利可以选择季度报或者月报,季度报就是三个月申报一次,月报一个月申报一次。
三、亚马逊欧洲站每季度VAT税如何申报?
正常情况下,每个季度到了申报期,J&P的客服会提前提醒卖家准备好相关申报材料,包括了营业执照、法人身份证、进项单据以及销售数据等,将这些材料递交给客服人员,经过J&P欧洲的会计师计算好税金之后,会进行税务申报工作。然后卖家只需要缴纳税金到J&P,会计师就会将卖家的税金支付到当地税局银行账户当中;如果有退税的话,税金将退到卖家的vat账户当中作为下次申报抵扣金额。
欧洲vat可以用别人的vat吗
不可以。
增值税号是不可以在欧洲通用的,欧盟国家的VAT都是独立的,英国VAT税号只限于英国,德国VAT税号只限于德国,不能使用到其他欧盟国家。每个国家VAT税务规定都各不相同,并且VAT税号都是对接该国的税务局的,因此不能共用。
1、一个VAT号不要多个不同Amazon账户用,亚马逊杜绝多账号运营操作,不管是给别人还是自己多用都可能存在关联风险。
2、重视后续申报问题,很多人VAT税号下来认为提交后台完事了,没有销售或销售额少也懒得管不重视。按税务规定有销售就得计税申报,只要出一单就要申报,无销售零申报。经常不申报或者经常有意零申报一定会引起税务查税几率。
3、虚假申报问题,很多卖家朋友想着缴这么多税都没钱挣了,咱们就少报点吧。这样风险很大,首先各个税局都是有权限查看各位店铺后台销售数据,而且海关进出口数据都有,只是看税局要不要查你,查到以后要补税,可能有一定罚款,严重的会冻结店铺。拿德国来说,如果VAT欺诈可以追溯到10年。
4、缴纳VAT税款注意,英、德两国在税贷申报完毕后,很多时候卖家自己支付税款给税局,在支付填写信息忽略忘记填写参考备注号,就是填写对应税号等信息,如果不填写税局哪里知道对应哪个公司的缴税,等于没有缴纳成功,需要特别注意。
在欧洲站点缴纳vat税费的最好是自己去注册一个vat号,不然有可能会被平台发现移除你的vat,即便没有移除,但是vat会关联你们的店铺,而这个影响就非常的大了,所以最好是自己去注册vat号。
欧洲vat怎么交
欧洲各国VAT注册与申报的服务流程:
1、代理机构承接卖家委托,详细了解卖家情况;
2、代理机构提供需要卖家准备的资料表格;
3、卖家填写表格并提供相关完整的注册资料;
4、代理机构审核资料,查缺补漏并整理,由律师递交申请给税务局;
5、注册资料没有问题,税局受理税号注册;
6、卖家收到VAT税号税局通知文件(各国时间不定);
7、卖家之后收到纸质版VAT证书,各国的证书样式不一致,也可扫描为电子档保存(各国时间不定)
8、卖家税号注册完成,代理机构协助卖家绑定VAT账号;
9、之后代理机构提前通知卖家缴税日期,在缴税申报日期之前提前知会卖家提供销售数据(各国月报、季报、年报都有,需要根据国家而定)
10、代理机构制作申报文件电子档给卖家确认申报金额;
11、卖家确认所需缴纳税金后,由代理机构提交申报给相关国家税务主管部门;
12、税务主管部门收到申报之后会下发申报回执;
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shopify欧洲要交vat吗
一、shopify欧洲要交vat吗?
shopify欧洲要交vat,但并不是一定要缴纳税费,主要看你的销售额。凡是跨境销售至英国,销售价格高于15英镑都需缴纳“进口VAT”;所有在英国当地产生的销售行为都需要缴纳“售后VAT”。这两个税是不会重复扣除的,卖家缴纳的进口VAT可以在申报售后VAT时申请抵扣。如你进口时用你的VAT号交了20英镑进口VAT,你在销售完所有商品后,需要交40英镑的售后VAT。
二、怎么申报vat?
1、零申报:在一个申报期间内,卖家在需要申报的国家没有进行商品销售,则可以选择零申报。如果平台上有抵扣项目,可点击【添加抵扣项】,并填写所需内容,如无抵扣项,请忽略。
2、正常申报:在一个申报期间内,卖家在需要申报的国家发生了销售业务,则选择正常申报。在税单详情页上,商家可以清晰地看到自己销售每一项商品的税金详细,并下拉税金计算窗口,选择“远程销售额以内的部分”是否在当前国家申报税务,之后确认税金总额无误后,就可以提交系统发送申报数据到税局系统。
请注意,代扣代缴后不可以直接选择零申报,您依然需要正常上传销售额,系统会帮您计算出您的应缴税金,如果您已经全部缴纳,系统会识别并显示出您的缴纳金额为0元,无需担心。不过需要注意的是,零申报与正常申报缴纳的税金为0不是一个概念。
在这里提一点,shopify要及时去注册好一个属于自己的VAT税号,不建议和别人使用同一个税号,因为这样货物清关的时候,如果对方的货有问题,那么你的也会被影响。