亚马逊英国站报税流程(亚马逊英国站地址审核需要多久)
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亚马逊英国站注册所需要的资料有哪些呢
英国账户为:
基础资料:
a.营业执照(公司名称,中英文,营业执照复印件,附件提交)
b.身份证
c.卖家信息表(联系人中英文姓名,联系方式,邮箱等)(注意!美国英国其他信息都可以一样,邮箱绝对不能使一样的!)
d.产品信息表
(1)经营商品类别(请详细描述)
(2)SKU数目:一件衣服三个颜色五个码算15个SKU,大概数字就好
(3)以及一些产品的标题、描述、图片的准备等
e.其他平台已开通的店铺链接(手表、珠宝和汽车定要提供,其他品类尽量提供)
f.Visa或者MasterCard信用卡
g.干净的电脑以及网络其他平台已开通
h.如果是Beauty类目的,汽车类目的,Health类目的,珠宝类目的;是需要告诉亚马逊客户经理!
全球站能一下子开五个国家而只收一个国家的平台费。英国需要的额外信息如下,请认真准备。请务必提供以下材料,作为公司资质审核-英国KYC账号审核用的,在账户注册完成之后会发给你邮件,你需要把以下东西作为附件在亚马逊系统提交。直到英国回复没问题了,才能到开店上线环节。
a.法人的信用卡和借记卡,不要用朋友或其他人的。
b.公司营业执照;
c.公司开户许可证或者公司的对账单(注意:需要公司的全名称在内)
d.法人/主要联系人的护照,如果主要联系人和法人是同一个人,则只需提供该人的护照即可。如果不是同一个人,则两人的护照和账单都要提供。现在身份证和户口也可以用了(建议使用护照为上佳选择)
e.法人/主要联系人的水、电、煤气、物业费、网费、手机费、固定电话费,信用卡账单
注意:
1)提交的是账单,不是交费后的发票,任选一个提供即可。账单日期需要是最近三个月内的。
2)必须提供有姓名和地址的账单,并且账单上的姓名需要与护照上的对应。
3)账单上必须要有地址(一般该地址为法人/主要联系人的家庭地址)。如果账单没有地址则不能使用。
f.干净的电脑以及网络
一般来说欧洲站KYC账户审核时间在1-3个月左右,所以请尽可能一次性提供完整性无误的审核资料,以至于能提高审核通过率和缩短审核时间。
注意事项:
1.注册资料须用法人或者股东的信息注册
2.注册资料都必须是干净的,且没有注册过亚马逊卖家账号
亚马逊vat税号怎么申请
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No”)
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
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由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
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英国VAT申报情况:
每个VAT税号每3个月需要向英国的税务部门(HMRC)进行一次当季度进口和销售情况的申报,结算当季度该VAT下的所有进口税(IMPORT VAT)和销售税(SALES VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
我们的专业人员能协助中国商家/个人申请VAT注册。并有专业会计师协助VAT申报及退税。没有英国当地银行账户的客户,我们可以帮您将退税储存在VAT税号中,作为下一次申报的税务抵扣。
VAT是(Value Added Tax)的简称,是欧盟国家普遍使用的售后**,也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口**(IMPROT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。