英国vat税号(英国公司税号是几位)
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英国税号都有哪几种VAT税号是什么
有英国的税号种类有个人所得税、公司所得税、增值税、消费税、还有其他种类,我们常说的英国VAT税号其实就是增值税,在英国,所有的公司在成立之后,都需要注册一个英国VAT税号,那么,注册英国VAT税号的用处都有什么呢,英国VAT税号主要是用来缴纳增值税用的,在亚马逊英国站的卖家只有拥有了这个英国VAT税号才能进行缴纳相应的税。
英国vat 的税率是多少
VAT增值税有三种税率:
1、适用于绝大多数商品和服务20%的一般税率
2、6.5%或7.5%的低税率
3、0%的税率(适用于极个别情况)
不同英国VAT税率的计算申报方式:
1、一般申报方式,就是按标准税率计算,英国申报vat次数是一年四次,是按季度作为申报方式,即就是季度销售金额减(申报货值+头程运费+进口关税)*20%,如果计算出数额为负数,就说明进口退税有结余,可发生退税,反之则然。
2、低税率申报,低税率申报是要通过申请才能开通低税率(flatVAT),一般中国卖家的产品大多数是第一年年6.5%,第二年是7.5%,一年销售额不超过15万磅卖家可以申请flatvat低税率的好处之一就是减少税点,从某个方面来说可以减少企业成本,但是,进口增值税是不能抵扣的,且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。如果你一年的销售额没有超过23WGBP,那么你可以继续使用这个低税率,第二年你的税率恢复到7.5%,缴纳VAT=销售额*7.5%
拓展资料:什么是英国VAT?说到英国VAT税率,我们需要知道什么英国VAT。英国VAT就是欧盟国家普遍的使用的售后增值税,指当非欧盟货物进入英国(按照欧盟法例),适用于英国境内产生的进口,商业交易与服务行为。
VAT在国内通常被称为增值税。中国大陆地区的增值税率普遍是17%,有部分地区实行低税率13%以及零税率。增值税是中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
操作环境:小米mix2 10 9.9.3
什么是英国的VAT税号
在讲述英国vat怎样申请之前,首先你需要了解申请英国vat税号有啥用,申请英国VAT税号是用来缴纳增值税用的,在亚马逊英国站的卖家只有拥有了这个英国vat税号才能进行缴纳相应的税。下面一起来看看是如何申请英国vat税号。
近来VAT问题甚嚣尘上,在欧洲各国政府的强力施压之下,VAT已经成为决定跨境卖家能否在欧洲电商平台进行销售的关键因素。亚马逊一直强调要求卖家注册VAT税号,当前英国税局的查税工作已经紧锣密鼓的进行,未提供VAT税号的卖家将被封号,甚至连欧洲站的FBA库存也会被封存。
如何申请英国vat税号
如果申请人在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,那就可以按NETP(non-established taxable person)进行申请。申请方式卖家可以选择自助申请或者授权给(鼎卖网)代理机构协助申请注册。然后你必须把申请英国vat税号资料准备齐全后,再委托鼎卖帮你办理即可。一般情况下,从递交资料到VAT税号成功申请下来,所需时间大约在8-12个工作日。当然,想要自行申请的卖家、也不是不可以,各方面刚需条件比较高而已,别整了一点点后面操作就不会了那就尴尬了。
或者自行通过线下申请英国vat税号:
线下申请通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册。注意,线下申请是无法获得纸质VAT Certificate,税局会将VAT资料信息发送到你的Gateway Account或者邮箱,你便可用其进行申报纳税。采用线下申请,若资料完整准确,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址,你再根据证书上面的信息,在税局官网上创建Gateway Account进行英国vat税号申请。
以上就是关于如何申请英国vat税号的两种方法,鼎卖网致力于跨境电商服务,组建英国税务公司,提供欧洲财税服务,服务团队设立于深圳,便于客户沟通以及后期服务,提供英国VAT注册服务(注册税号+记账报税)以及其他欧洲VAT服务。
英国公司的vat税号是什么样的
2位国际码,即GB,然后是9-12个数字。
一般公司都是9个数字:格式为3,4,2。GB999 9999 73
大型机构的分公司是12个数字,公司的9个后面再加三个数字。
另外,正式注册的税号在英国和欧盟相关部门都能查到的,里面包括公司的详细信息,作假是不可能的。
现在申请VAT难度很大,可以找代理公司来申请会好点。比如速腾国际
什么是英国VAT税号
一、什么VAT
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议你尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。
二、英国VAT申请流程
1、签订服务协议;
2、提交证件材料及申请表格:个人身份证或护照扫描件、其它地址证明材料;
3、开始申请,申请时间视乎提交的材料和英国税局的效率,一般为1-3周,最快5天;
4、客户获得英国VAT证书文件及EORI号;
5、服务结束;
三、英国VAT申请基本资料
1、申请人(或公司法人)身份证正反面复印件或护照
2、AMAZON/ EBAY账户联系邮箱
3、公司营业执照
4、申请人(或公司法人)的出生证,结婚证,离婚证,房产证,租房合同,房贷明细,
四、英国VAT增值税的三种税率
1、20%的标准税率,针对大部分的货品和服务。
2、5%的低税率,针对一些家庭用电和暖气。
3、0%的税率,针对生活必需品,未经加工食品和儿童衣服用品。
五、英国VAT征收范围
凡卖家的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国VAT增值税应缴范畴。
即:货物在销售时,货物存放的实际地理位置,已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国(the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。--使用英国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。
然而海外商家货物所在地如在中国(或欧盟之外),只是在欧洲刊登,这不属于VAT增值税缴纳的范畴。即货物所在地在中国,以邮政小包、专线等形式进入英国,此类销售不需要缴纳英国VAT。