如何激活和验证VAT税号?(VAT税号)
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英国的VAT税号如何注册申报
中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A证明文件
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B基本商业信息
我们将在销售产品。(中英文皆可)
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
亚马逊VAT税号如何申报注册
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No”)
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。
申请英国VAT税号详细步骤是怎样的
卖家提问:什么样的商家需要缴纳VAT,申请英国vat步骤是怎样的?一般来说,如果在欧洲境内储存、运输或销售商品,就需要注册和申报增值税(VAT)。下面介绍关于申请英国vat步骤。
申请英国vat步骤:第一步首先准备英国vat注册税号的资料→第二步向鼎卖网提交申请书→第三步英国VAT税号通过英国税务局审核,发布税号下来→第四步卖家进行绑定亚马逊账号→第五步按每个季度进行申报。
英国vat注册税号的资料
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。
至少提供以下其中一项:身份证,护照。
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。
按季度申报
每个国家的缴税时间不同,英国一般是每个季度交一次。
每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当提供自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号。
另外还值得注意的是:英国税务局VAT正常税率是20%,也可以申请低税率,如果年营业额低于23W英镑,注册时间早的话,可以正常申请低税率,销售VAT部分按照营业额的7.5%缴纳,如果后面再注册,并被查了要求补缴税的,税务局是直接按照20%税率评税的。以上就是关于申请英国vat步骤的所有内容。
VAT税号注册下来后,该怎么做申报
目前亚马逊卖家本人申报英国VAT有三种类型:1、零申报; 2、低税率申报; 3、正常税率申报。自己进行英国VAT申报需要你向英国相关税务机关定期提交VAT申报表,英国的税务局简称HMRC。
您需要一个英国VAT税号和英国税务局的在线帐户。然后,您可以使用HMRC的免费在线服务或商业会计软件提交英国VAT申报表。
网上申报如果你需要:
一个英国VAT号码和在线账户-并且是注册好的英国VAT税号
HMRC在线帐户-注册在线帐户并选择“英国增值税提交申报”
HMRC的免费在线服务,登录您的英国增值税在线帐户并填写VAT申报表。
使用会计软件,大多数会计软件允许您直接向HMRC提交增值税申报表。这意味着您无需在HMRC的在线服务中单独输入您的数字。HMRC有一个软件列表,您可以使用它来提交VAT申报表。英国VAT税号低申报是要有一定条件的,是要你的销售额达到那个条件,才可能申请低申报。
按现在的英国VAT规则,就是说如果通过亚马逊平台在英国的销售额低于一年销售额低于 15万镑,才可以申请 flat vat(低申报),一般中国卖家的产品是首年(vat生效后的首年)6.5%,第二年是 7.5%,但是进口VAT同样按20%缴纳,并且申报时进口 vat不能抵扣!并且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。
低申报虽然是申报的时候,税点相对较低,但是,也有弊端,就是进口VAT不能抵扣,进口增值税=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT税率,即实际缴纳增值税=销售增值税-进口增值税,该核算下对你有没有利呢?
英国VAT申报一项专业性较强的业务,个人自行申请是极难办到的,建议寻找代办机构,特别是深圳有许多代办英国VAT税号注册的公司,例如鼎卖网就是专门从事该项业务,现已成功合作许多客户了,而且我们不仅仅做英国VAT税号,欧洲其他国家以及中东地区还有澳大利亚的VAT税我们都可以做。
什么是VAT税号
VAT是增值税的简称,指的是欧盟国家应用的一种税制,于1954年4月10号正式立法实施,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也就是说货物售价的一个利润税,是基于商品或服务的增值而增收的一种间接税。一般欧盟国家进行进出口贸易的时候需要交纳三种税,进口税、进口关税以及增值税。增值税是进口商品或服务在流转过程中产生的增值额,为计税依据征收的一种税。增值税在欧洲国家或者地区之间的业务贸易,进口商品和运输商品时征收的。欧洲增值税是由注册了增值税的卖家根据欧洲境内的销售向消费者征收,并向相关的欧洲国家税局进行申报和缴纳。
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