亚马逊加拿大站是否需要vat税号(亚马逊北美站加拿大需要开通吗)
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关于亚马逊欧洲站卖家到底要不要注册VAT税号
如果您有进行以下业务,是需要进行增值税注册的:
1.在欧盟境内使用亚马逊运营中心或海外仓
2.向欧盟国家的个人卖家销售商品超过“远程销售”:卖家将在欧盟的一个国家的库存产品销售给另一个国家的消费者。而从中国将产品发往欧盟某个国家消费者的这种情况不算“远程销售”。
3.进口商品至欧盟
4.向欧盟国家的企业卖家销售商品
5.在不同国家的运营中心之间运输商品
亚马逊欧洲站的VAT号并不是每个国家都通用的。
您需要先考虑您的货物存储到哪个国家,就优先注册哪个国家的VAT号。
希望回答可以对您有帮助,麻烦帮忙点一下采纳哈~
亚马逊欧洲站需要VAT税号吗
如果您有进行以下业务,就需要进行增值税注册的:
1.在欧盟境内使用亚马逊运营中心或海外仓
2.向欧盟国家的个人卖家销售商品超过“远程销售”:卖家将在欧盟的一个国家的库存产品销售给另一个国家的消费者。而从中国将产品发往欧盟某个国家消费者的这种情况不算“远程销售”。
3.进口商品至欧盟
4.向欧盟国家的企业卖家销售商品
5.在不同国家的运营中心之间运输商品
亚马逊欧洲站的VAT号并不是每个国家都通用的。
您需要先考虑您的货物存储到哪个国家,就优先注册哪个国家的VAT号。
希望回答可以对您有帮助,麻烦帮忙点一下采纳哈~
亚马逊需要绑定的VAT税号什么东西
已经在亚马逊欧洲站开店的卖家,可能多多少少听过VAT这个词,因为现在在欧洲站开店会让你填写VAT税号,这也说明VAT税号和税务申报是至关重要。
VAT是什么?VAT就是欧洲的增值税,是欧盟的一种增值税制度简称。欧盟的机构不收取VAT税款,但欧盟成员国均要求采用统一的VAT制度,与欧盟增值税代码是相符合的。不同的欧盟成员国适用不同的VAT增值税率,从卢森堡的17%到匈牙利的27%不等。欧盟成员国收取的增值税总额用作计算的一部分,以确定每个州对欧盟预算的贡献。
所有欧盟的成员国必须征收VAT增值税。然而,部分成员国有部分免税地区,例如西班牙的加那利群岛(Canary
Islands)、休达(Ceuta)、梅利利亚(Melilla),英国的直布罗陀(Gibraltar),芬兰的奥兰群岛(Åland
Islands)等,而葡萄牙的马德拉(Madeira)则征收一个相当低的VAT税率。在欧盟国家,VAT税率不尽相同,最低的标准税率是15%,然而部分国家的部分商品(如家用燃料和电力)则可低至5%。至于欧盟国家最高的VAT税率是25%。
在欧盟VAT税制中,当一个人进一项经济活动,供应商品及服务给另外一人,而供应的价值超过免税额,他就需要登记并向他的顾客征税。增值税可以包括在双方所同意的价格的一部分;或在双方同意的价格以外再加上。由一间商业机构收取但由顾客付出的VAT增值税被称为输出增值税(Output
VAT),至于由另一间商业机构付出给供应商的被称为输入增值税(Input
VAT)。如果该商业机构把被征收输入VAT的原料来生产需付输出VAT的商品,它便可获得退税。
在英国,VAT于1973年引入,是除所得税和国民保险之后的第三大政府收入来源。它由HM收入和海关管理和收集,主要通过1994年的增值税法案。
对英国注册企业提供的大多数商品和服务以及从欧盟境外进口的一些商品和服务征收VAT。从欧盟国家进口的货物和服务有复杂的规定。目前注册VAT可以通过鼎卖,进入“欧洲VAT注册”,点击“进入官方绿色通道”。
目前英国站卖家已经需要向英国税务局申报VAT税,如果您故意延误,错误或虚假申报,会收到英国税务局的警告信和罚款信。英国税务局要求是每个季度申报一次,这点适用于所有企业。英国税务局对税务申报要求严谨,对不如实申报的企业,英国税务局会与Amazon平台联合稽查税务。
开通了亚马逊泛欧计划,要注册哪些国家vat税号
只要开通了泛欧计划由亚马逊内部自动调仓,企业的货物只要储存在了欧洲任何一国家FBA仓,那么就必须注册该国VAT.同时除了需要做该国的税务申报还需要做欧盟内部货物流通申报,并需要向亚马逊提供调仓物流记录。
存储货物所在国必须注册VAT,根据欧洲各国远距离销售额判断是否需要注册其它国家的VAT。远程销售额度如德国10万欧元一年,英国7万英镑一年,西班牙意大利法国为3.5万欧元一年。
为响应欧洲各国政府的政策规定,今年欧洲VAT政策也开始收紧,从年初到现在,因VAT导致卖家被移除销售权,甚至封号关店的事件就没有停过。
早在今年五月份就有不少卖家收到亚马逊VAT邮件,有部分卖家上传VAT的截止日期原本是7月31号,后面系统自动延长了到了8月31号。除此之外,还有卖家收到的VAT邮件通知时间是9月30号,按目前形式来看,预计每个月底都会针对一批卖家,要求其在截止时间内完成VAT税号上传。
亚马逊VAT税号如何申报注册
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No”)
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。