亚马逊站vat(亚马逊英国自发货需要vat么)
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亚马逊欧洲站必须要vat吗
虽然是欧洲VAT税号,但实际上各国家的VAT是没有联系的,欧洲每个国家的税率不一样,由于各国政策的差异,VAT做不到统一,所以还是要分开的。
如果是做多站点,至少需要3个VAT税号,也就是分别要注册英国、德国和法国VAT才行。也就是说你到哪个国家站点销售就办理哪个国家的VAT,需要分别报税才行。但如果你是不同平台使用,那么就可以用1个VAT号码
一般情况下,欧洲站需要报税的情形如下:
1、从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。
2、在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。
3、在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。
4、进口商品到欧盟。
5、向欧盟企业卖家销售商品。
注册欧洲VAT税号,大家还要准备好下面这些材料,才能完成注册:
公司或个体户营业执照
法人代表身份证或者护照
法人的户口本、结婚证、驾驶证、房产证、信用卡账单、银行卡账单等证明材料,选择其中两样或三样就行。
产品在亚马逊欧洲站销售的商业信息,需要中英文两个版本。
亚马逊开店欧洲站,VAT的税率是多少
不同的欧盟成员国适用不同的增值税率,尽管成员国可以对某些商品和服务适用降低的增值税税率,但整个欧盟的最低增值税标准税率为17%。某些商品和服务必须免征增值税。根据欧洲站VAT税率就可以看到对应的数值。注意:可归咎于免税供应的进项增值税不可收回。
什么情况亚马逊需要缴纳vat
虽然是欧洲VAT税号,但实际上各国家的VAT是没有联系的,欧洲每个国家的税率不一样,由于各国政策的差异,VAT做不到统一,所以还是要分开的。
如果是做多站点,至少需要3个VAT税号,也就是分别要注册英国、德国和法国VAT才行。也就是说你到哪个国家站点销售就办理哪个国家的VAT,需要分别报税才行。但如果你是不同平台使用,那么就可以用1个VAT号码
一般情况下,欧洲站需要报税的情形如下:
1、从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。
2、在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。
3、在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。
4、进口商品到欧盟。
5、向欧盟企业卖家销售商品。
注册欧洲VAT税号,大家还要准备好下面这些材料,才能完成注册:
公司或个体户营业执照
法人代表身份证或者护照
法人的户口本、结婚证、驾驶证、房产证、信用卡账单、银行卡账单等证明材料,选择其中两样或三样就行。
产品在亚马逊欧洲站销售的商业信息,需要中英文两个版本。
亚马逊卖家必知:什么是VAT
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议你尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。
亚马逊英国站vat
由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。