亚马逊fba仓库地址大全(亚马逊英国站仓库什么情况)
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亚马逊英国站包括哪些地方
亚马逊英国站(Amazon.co.uk)服务范围覆盖英国的全部地区,包括但不限于以下地方:1.英格兰:包括伦敦、曼彻斯特、伯明翰、利物浦、布里斯托尔等城市和郡。2.苏格兰:包括爱丁堡、格拉斯哥、阿伯丁、邓迪等主要城市和郡。3.威尔士:包括卡迪夫、斯旺西、纽波特等城市和郡。4.北爱尔兰:包括贝尔法斯特、德里、利斯本等地区。此外,亚马逊英国站还向包括岛屿和海外地区的部分地方提供服务,例如泽西岛、马恩岛、巴尔岛和直布罗陀等。请注意,特定地区的服务可能会有所限制或差异,具体取决于运输和物流条件。
亚马逊英国站前面一串代码什么意思
EAN码(英文全称:EuropeanArticleNumber)由前缀码、厂商识别码、商品项目代码和校验码组成。EAN码是国际物品编码协会制定的一种商品用条码,通用于全世界。在亚马逊你要上传任何一个listing都需要一个UPC,EAN【产品上传界面UPC,EAN带有红色雪花符号】。
亚马逊英国站vat怎么申请
亚马逊欧洲站vat怎么申请
去年开始,VAT就一直是跨境电商圈的热议话题,特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号就消失了!其实VAT发展至今,已不仅仅是税务问题,欧洲站卖家应将精力聚焦在账号布局上。
一.VAT解析
VAT是欧盟的一种税制156(ValueAddedTax)的简称6991,即消费增值税,为海关对货物3780、货运、保险和其他费用征收的税金。一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。
在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。
01VAT增值税的税率是多少?
欧洲七国的VAT税率一般为:英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。
英国VAT增值税有三种:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
02误区扫盲:
有些卖家认为,在原有不高的利润基础上直接缴纳营业额的20%作为VAT过于高昂,从而认为进驻欧洲站最终无利可图。
其实,这是错误的看法。VAT并非由公司缴纳,而是由最终购买者缴纳。公司只是代为收缴,统一上交。
03VAT算法:
以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按standrate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。
·进口VAT=(申报货值+duty+freight)*20%
·销售VAT=售价/(1+20%)*20%(售价是含税的情况)
·实际应缴纳的税金=销售VAT-进口VAT
注:对中国的电商卖家来说,英国的VAT大体上分为两种税率,一种是flatrate(7.5%),一种是standrate(20%),对于这两种税率,小编这里为大家作一下说明:
Flatrate相当于国内的小规模纳税人,跟国内小规模纳税人一样也是有限制的,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请flatrate,税率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。
Standrate就和我们国内的一般纳税人差不多,也有一定标准,对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择standrate,也就是20%的税率。
二.VAT注册
亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换,对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响,一荣俱荣,一损俱损。欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。
当然,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。
1.英国VAT
-申请需提供以下资料:
(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:
a.证明文件必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。至少提供以下其中一项:身份证、护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信用卡账单、银行卡账单。
b.基本商业信息:我们将在__销售__产品。(中英文皆可)
(2)英国公司申请英国VAT税号:
a.证明文件必须提供:公司证书(CompanyCertificate)至少提供以下其中一项:身份证、护照。至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信用卡账单、银行卡账单。注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。
b.基本商业信息
-申报是一季度一次。
2.德国VAT
-申请需提供以下资料:
(1)营业执照及德文翻译件
(2)公司章程及德文翻译件
(3)法人护照
(4)税务师的授权书
(5)申请税号签字表
(6)准备用于在德国经营的银行账户信息,特别需要注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。这部分信息是必须的。
(7)法人的基本信息:包括姓名、住址、联系电话、联系邮箱以及第一个经营年度的预计销售额
(8)亚马逊店铺信息打印页,并请说明是什么时候开店的。
(9)公司空白信纸
(10)如果在德国有海外仓,请提供仓储合同
-申报不仅要每月一次,最后还有一次年度申报,也就是说一年要申报十三次。
Tips:
a.德国VAT的格式:国家简码+9位数字,
Forexample:DE123456789
b.德国VAT申报表需要在每月10号完成,如果能做到现金提前支付,可以申请每月的申报延迟;年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。
3.法国VAT
法国VAT申请、申报的规则大致和德国一样,但在此基础上,法国申请VAT税号还需要有当地公司银行作担保。而中国卖家很少会有这种海外资源,所以申报时会计师会以自己的名义担保,但卖家需要额外支付一万多人民币的费用,因为这样的担保对于担保人存在一定的风险——如果VAT税号所有人欠税不还,担保人将承担连带责任。
德国亚马逊的货能销售到英国吗
德国亚马逊的货能销售到英国。通过德国海外仓物流渠道,发货到英国FBA仓库如果卖家没有VAT或者无法清关,可以选择德国海外仓包税渠道,双清包税到门服务,海外仓提供清关商协助清关。
亚马逊欧洲站必须办理VAT了吗
欧洲国家几乎都是税收制度非常完善的地方;
有句话说的好:黑手党在英国都要收税;
我们中国跨境电商卖家,因为公司地址往往在国内
通过互联网技术,即:跨境电商亚马逊平台销售出去;
就属于非欧盟的企业,在欧盟境内销售了;
做亚马逊分为自发货和海外仓FBA发货;
很多在河南,山西的卖家做亚马逊,主要是铺货
都以为欧洲市场不用交税
这是对税收政策的不了解;
从中国自发货的卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,
也是需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
接着是广东这边,特别是深圳大量的FBA发货模式
只要你用了英国,法国,德国,意大利,西班牙国家的当地仓库;
就需要注册哪个国家的税号
亚马逊的泛欧计划其实是一个坑
平台把你的产品分别放在以上5个国家;
意味着你要同时注册5个国家的税号,并且每个月或者每个季度的报税;
不光麻烦,而且非常耗时耗力;
所以,建议大家用EFN计划
EFN就是卖家授权亚马逊,把产品只放在其中的一个国家
一般是放在英国,或者德国;
其他国家有订单了,全部从英国或者德国发货过去
卖家只需要付每个订单的跨境配送费用;
这可是实战经验哦!
所以,亚马逊欧洲站是必要要VAT税号的
但是从起步阶段来看
你可以只注册一个VAT税号即可;
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。