亚马逊英国站怎么交税(亚马逊英国站每天200单)
本文目录
亚马逊欧洲入库vat税怎么交
亚马逊平台是跨境电商平台,需要交税。目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。本文来看看亚马逊欧洲站vat每个季度如何来交税的?
一、亚马逊欧洲站vat是什么?
欧盟对整个欧盟所有的商品和服务会做VAT增值税征收。也就是所谓的交易税,每次有价值产生时都要缴纳。包括了材料供应制造商、批发商以及零售商,还有消费者。该税收十分受当地税务机关的关注和重视,因为可以使得政府有收入。欧盟税务机关热衷于找寻不合规的线上商家。并且,欧盟还在不断的做新立法,使得线上卖家不得不重视。卖家需要知道,只要在亚马逊售卖商品,就需要交纳VAT增值税。如果不做VAT交纳,一经发现,没有权利和资格辩护申诉。如果卖家不了解VAT或者未能正确计算,会对卖家有很大的影响。税务机关对延迟交纳增值税的情况,会做相应的处罚、收取利息,最高会高至所欠增值税的400%。
二、亚马逊欧洲站vat多久申报一次?
德国和法国是月报,即一个月申报一次;英国和西班牙是一个季度申报一次,即3个月一次;意大利可以选择季度报或者月报,季度报就是三个月申报一次,月报一个月申报一次。
三、亚马逊欧洲站每季度VAT税如何申报?
正常情况下,每个季度到了申报期,J&P的客服会提前提醒卖家准备好相关申报材料,包括了营业执照、法人身份证、进项单据以及销售数据等,将这些材料递交给客服人员,经过J&P欧洲的会计师计算好税金之后,会进行税务申报工作。然后卖家只需要缴纳税金到J&P,会计师就会将卖家的税金支付到当地税局银行账户当中;如果有退税的话,税金将退到卖家的vat账户当中作为下次申报抵扣金额。
美国亚马逊站销售税现在开始要交了吗怎么算的
亚马逊表示,税收(TaxCollection)是一项新服务,将自动计算、收集和减免向某些州客户销售产品的第三方商家的销售税。华盛顿将率先开始执行,刚刚通过的一项于2018年1月1日生效的法律,要求所有网上交易平台(如亚马逊)代表其第三方卖家征收销售税。
亚马逊税收这盘棋够大的,欧洲还没收拾利索呢
欧洲的税收苦了一帮没有税号的卖家,税务局估计看到了收益才会如此疯狂。在税收这条路上,只能说亚马逊又开拓了新的领域,它向其直接销售给消费者的产品收取销售税,同时又让平台上的卖家处理自己的税收。华盛顿州表示,他们将逐渐消除这个漏洞,所有的互联网销售都将被征税。
假如:一家克利夫兰的电子零售商向西雅图的一名买家出售电视机,亚马逊将处理相关的税收和付款,不论发件人或者配送中心在哪。
其他州“顺竿往上爬”,苦了卖家
前亚马逊服务部门James Thomson表示:其他州很可能会跟随。
“亚马逊现在同意向华盛顿州征收和减免销售税,其他各州为市场销售收取销售税会更加容易”。包括Minnesota和Rhode在内的国家在未来几年一旦开始实施法律,就有可能有资格获得这项服务。亚马逊表示,截至目前,除华盛顿州以外的其他州卖家仍然对纳税义务负责。
随着亚马逊的快速增长,根据Forrester的数据,到2018年,美国的电子商务销售额预计将达到5000亿美元。多州税务委员会估计,仅仅是使用亚马逊仓库的卖家每年就可获得超过20亿美元的销售税。
之前闹得沸沸扬扬的South Carolina前段时间去法庭参了亚马逊一本,声称亚马逊2016年未收取的销售税约为5,700万美元,而SouthCarolina在未来五年中将额外追加5亿美元的税收。
新销售税赦免计划,或可免一遭罪
今年早些时候,几个州聚在一起讨论为亚马逊和其他在线零售市场的卖家提供新的销售税赦免计划。作为对未来征收销售税的回报,会员将免除部分退税义务。
目前报名参与此计划的卖家,据外媒报道,只有850名。
从欧洲之前查税的情形来看,如果没有法律制裁强制执行这一销售税,恐怕很难进展下去,而且这一举措需要大量的人力和时间去监控、执行,一直嚷嚷要查税的英国也是今年才开始具体实施,很长一段时间内没有采取强制措施,导致一开始就来了一波严查,账号纷纷死掉。
美国这次会不会效仿英国很难说,但是卖家估计是会上有政策下有对策的。
亚马逊英国站vat
由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
亚马逊英国站VAT如何计算费用
英国VAT税号无需年审,但每个季度需要向英国税务海关总署(HMRC)进行一次当季度VAT申报,结算退税(进口VAT)和缴税(销售税VAT),核算出实际要缴纳的VAT(增值税),即便没销售额的卖家,也需要每季度定期做税务申报,下面给大家介绍一下如何计算VAT费用,以英国FBA发货为例。
进口税= IMPORT VAT(进口增值税)+ IMPORT DUTY(关税)。
进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)X 20%关税=申报货值 X产品税率。
进口增值税是为海关进口货物卖家必须缴纳的费用,但卖家可以在季度申报时抵扣销售增值税。
应缴纳的税费=销售增值税–进口增值税
销售增值税=市场销售价格/ 6(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)
如果应缴纳的税费为正,则卖家必须支付税金给HRMC,如果税费为负,HRMC可以退税给卖家,如果卖家没有UK Bank Account是没办法退税的,一般留在下季度抵扣。
对于长期在英国站销售产品的卖家来说,VAT是无法规避的,最好尽早注册登记,以免后期对账号造成更大的损失。
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖