VAT税号怎样注销?(开票软件怎么注销)
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申请英国VAT税号详细步骤是怎样的
卖家提问:什么样的商家需要缴纳VAT,申请英国vat步骤是怎样的?一般来说,如果在欧洲境内储存、运输或销售商品,就需要注册和申报增值税(VAT)。下面介绍关于申请英国vat步骤。
申请英国vat步骤:第一步首先准备英国vat注册税号的资料→第二步向鼎卖网提交申请书→第三步英国VAT税号通过英国税务局审核,发布税号下来→第四步卖家进行绑定亚马逊账号→第五步按每个季度进行申报。
英国vat注册税号的资料
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)。
至少提供以下其中一项:身份证,护照。
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。
按季度申报
每个国家的缴税时间不同,英国一般是每个季度交一次。
每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当提供自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号。
另外还值得注意的是:英国税务局VAT正常税率是20%,也可以申请低税率,如果营业额低于23W英镑,注册时间早的话,可以正常申请低税率,销售VAT部分按照营业额的7.5%缴纳,如果后面再注册,并被查了要求补缴税的,税务局是直接按照20%税率评税的。以上就是关于申请英国vat步骤的所有内容。
VAT税号失效后,有哪些有效的处理方法
激活或重新注册,但也都各有有缺。激活的方式后续对卖家影响小,因为在同一个站点使用同一税号是合规的,过程比较耗时(一般3-6个不等)且不一定成功。同时,对于长期不申报的无效税号,激活的话可能会引起税局查税,下发罚金信件,也会存在二次无效。重新注册成功率高且时效快,查税风险较低。但是历史申报不会同步,原始税号有偷漏税等问题会影响新税号的下发,甚至关联,不过目前还没有这种情况发生。
选择哪种方式没有最优解,看自身能承担的风险去选择。实际上日常运营就应该重点关注税号的合规注册、申报、缴税,别等到出了问题才处理。
VAT注册、激活、转代理、申报、退税等问题,欧税通可以全力协助卖家完成合规。
什么是VAT税号主要作用于什么该如何申请呢
VAT税号,全称为Value Added Tax Identification Number,是欧盟国家用于商业交易和售后服务的增值税识别号,对于跨境贸易至关重要。商家在与欧盟客户交易时,注册VAT税号是必须的,它不仅用于纳税,还能支持退税并出具发票。
在欧盟国家开展经营活动,无论你是欧盟成员国卖家,销售额超过8.1万英镑(14/15财),还是非欧盟国家卖家,如使用欧盟仓储或直邮至欧盟累计销售额达到7万英镑,都必须申请并管理VAT税号。未按规定注册,可能面临非法贸易的指控,甚至面临货物查封、账号受限和罚款等严重后果。
申请VAT税号的具体流程以英国为例,个人需提供护照、地址证明及财务记录,而公司需提交法人证件、公司注册证书、地址证明和财务记录。申报方面,英国的VAT是按季度进行,申报内容包括进口税和销售税,退税则视情况以支票或留在VAT账号余额的形式进行。
总的来说,VAT税号是跨境电商参与欧盟市场的重要工具,确保合规申报和管理,是业务顺利进行的基础。
中东VAT税号注册申报新规有哪些
中东VAT税号注册申报新规有中东地区各国家提单方面最新特殊要求!
卡塔尔
到卡塔尔的提单,POD必须显示为Hamad port, Qatar,并且FND必须显示为Hamad port, Al Wakra,Qatar;
目的港海关不接受提单货物为车龄超过5的汽车。
巴林
必须提供巴林的收货人公司名、地址、城市、国家和电话,并且显示在提单上。
阿曼
必须提供收货人和通知人的名称、地址、城市、国家和联系方式,并显示在提单上。
约旦
所有至约旦的货物必须提供4位的HS Code,并显示在货描里。如果是多种货物混装,涉及到不同的HSCODE,请按照HS CODE分开发送cargo信息。
以色列
必须提供发货人、收货人以及通知方的公司名称、地址、城市、国家和VAT Number或ID Number,并显示在提单上。如果收货人是toorder,请务必提供发货人和通知方的公司名称、地址、城市、国家和VAT Number或ID Number,并显示在提单上;
收货人或通知人必须为以色列当地公司;
所有至以色列和在此中转的货物必须提供6位的HSCode;如果是多种货物混装,涉及到不同的HS CODE,请按照HS CODE分开发送cargo信息。
沙特阿拉伯
不接受从沙特阿拉伯转运到其他国家,所以在提单样本发送时,货描中不能有涉及转运相关的条款;
提单的收货人和通知人需显示完整的公司名、地址和联系电话;
需提供收货人的VAT号码;
同一个收货人两内只允许进口一辆汽车,同时车龄不能超过5;
一票提单不接受整箱和partial箱同时存在(partial箱指一个箱子用于多票提单);
到达曼的危险品货物,不能显示以下条款在提单上,
Cargomove to Dammam Bonded Free Zone;
Free Zone;
Move to DBFZ;
科威特
提单上的收货人和通知人需要显示正确的联系电话;
同一个收货人两内只允许进口一辆汽车,同时车龄不能超过5。
阿拉伯联合酋长国
不接受包装单位为Skid和Bundle;
个人每只允许进口一辆汽车(不管是新车还是二手车);
到阿拉伯联合酋长国的提单,卸货港必须显示最终的卸货港。
阿尔及利亚
NIF Code(Numero d’Identification Fiscale)需要显示在提单的收货人、通知人或者货描中;
海运费需要在起运港支付,不接受在目的港结算。
土耳其
必须提供收货人的VAT号码;
所有至土耳其和在此中转的货物必须提供至少4位的HS Code;如果是多种货物混装,涉及到不同的HS CODE,请按照HS CODE分开发送cargo信息。
埃及
目的港的附加费用需要在埃及当地结算;
收货人或通知人至少一方为埃及当地公司。
摩洛哥
需要提供收货人的Common identifier of the company和TaxIdentification并显示在提单上;如果收货人为To Order,则需提供通知人的Commonidentifier of the company和Tax Identification并显示在提单上。
苏丹
不接受海运费在苏丹结算;
以下货物禁止进口到苏丹,
Meat Products
Live Animals
Milk productions except dry milk powder&infant milk
All kind of juices
Halva
Fish
Fruits
Vegetables
Cocoa preparations
Macaroni& Vermicelli
Vegetables Oil, except Edible Oil which is notrefined.
Artificial flowers
Plaits Products
Toys, Games and Sports requisites.
Pet Birds
Flowers& Branches
Sun Umbrella& Sun Shade
Detergents
Sponge mattresses
VAT税号注册下来后,该怎么做申报
目前亚马逊卖家本人申报英国VAT有三种类型:1、零申报; 2、低税率申报; 3、正常税率申报。自己进行英国VAT申报需要你向英国相关税务机关定期提交VAT申报表,英国的税务局简称HMRC。
您需要一个英国VAT税号和英国税务局的在线帐户。然后,您可以使用HMRC的免费在线服务或商业会计软件提交英国VAT申报表。
网上申报如果你需要:
一个英国VAT号码和在线账户-并且是注册好的英国VAT税号
HMRC在线帐户-注册在线帐户并选择“英国增值税提交申报”
HMRC的免费在线服务,登录您的英国增值税在线帐户并填写VAT申报表。
使用会计软件,大多数会计软件允许您直接向HMRC提交增值税申报表。这意味着您无需在HMRC的在线服务中单独输入您的数字。HMRC有一个软件列表,您可以使用它来提交VAT申报表。英国VAT税号低申报是要有一定条件的,是要你的销售额达到那个条件,才可能申请低申报。
按现在的英国VAT规则,就是说如果通过亚马逊平台在英国的销售额低于一销售额低于 15万镑,才可以申请 flat vat(低申报),一般中国卖家的产品是首(vat生效后的首)6.5%,第二是 7.5%,但是进口VAT同样按20%缴纳,并且申报时进口 vat不能抵扣!并且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。
低申报虽然是申报的时候,税点相对较低,但是,也有弊端,就是进口VAT不能抵扣,进口增值税=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT税率,即实际缴纳增值税=销售增值税-进口增值税,该核算下对你有没有利呢?
英国VAT申报一项专业性较强的业务,个人自行申请是极难办到的,建议寻找代办机构,特别是深圳有许多代办英国VAT税号注册的公司,例如鼎卖网就是专门从事该项业务,现已成功合作许多客户了,而且我们不仅仅做英国VAT税号,欧洲其他国家以及中东地区还有澳大利亚的VAT税我们都可以做。