亚马逊欧洲vat每月收费多少?是什么意思?
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欧洲亚马逊FBA,欧洲VAT税率分别是多少怎么计算
英国的VAT税率分两种,第一种是增值税率,税率为20%;第二种是低税率,税率为7.5%。新账号第一年有1%的优惠,按6.5%核算税金。
德国增值税率,税率为19%,低税率是7%(仅包括书籍、报纸等)区别于英国的低税率。
法国增值税率,税率为20%;
意大利税率月申报税率为22%,如选择季度申报,则需再加1%的税,按23%核算税金;
西班牙增值税率,税率为21%。
亚马逊欧洲vat每月收费
亚马逊欧洲vat每月收费如下:
1、英国vat注册费用:官方时间4-6周(最快的有两个工作日下来,最慢的有6个星期下来,实际时间平均7-12个工作日,视税务局的工作效率),注册费用是元(年度套餐价)。
2、德国vat注册费用:德国VAT一年要纳税申报13次(月度:12次;年度:1次),费用是2338元;。
3、法国vat注册费用:法国VAT注册时间要花费4-8周,费用是2823元。
意大利vat注册费用:意大利VAT注册时间要花费4-8周,费用是2823元。
4、西班牙vat注册费用:西班牙VAT注册时间要花费2-3周,费用是2138元但不包含在VIES上注册。
亚马逊欧洲vat什么意思亚马逊那些情况要注册vat
只要在亚马逊欧洲站开店,就一定要会涉及到vat的相关问题,并且开店商家都需要注册vat并及时去申报,不然肯定会影响店铺的运营,那亚马逊欧洲vat什么意思?接下来我们就来给大家讲解一下这方面的内容。
亚马逊欧洲站vat相当于我国的增值税,每个国家的增值税税率是不一样的,税率最低的是德国站,只需要19%,税率最高的是波兰站,需要23%。甚至税率申报的周期每个国家都是不一样的,德国vat是每个月申报一次,报表需要在10号那天完成,而英国站的vat则需要3个月一次。
亚马逊那些情况要注册vat?
1.来自欧盟成员国的卖家,年销售额超过8.1W。
2.来自非欧盟成员国的卖家和使用欧盟仓库的中国卖家必须登记增值税并按规定缴纳。(即使您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,并且您从未在欧盟国家开设办事处或雇佣当地员工,您仍需要缴纳增值税。)
3.来自中国的直邮卖家,12个月累计销售额超过7万英镑,需要按规定进行增值税登记和申报缴纳销售税。
未登记缴纳增值税的后果:
1.出口货物不能享受进口增值税退税。
2.货物可能被扣留,无法清关。
3.无法提供有效的增值税发票,降低了海外客户的周转率和优惠率。
4.不能保证电商平台的正常销售。
不管怎么样,在亚马逊开店的商家一定要处理好税务的相关问题,平台要注册vat的就一定要注册,不然商家就要承担不注册带来的后果!最后,希望文章能够给大家带来帮助!
亚马逊欧洲站vat费用
亚马逊欧洲站vat费用的税率和折扣政策有很大的不同,具体的数值也会随着不同而有所变化。
亚马逊欧洲站的VAT费用是一项不可避免的成本,具体费用会根据商品的价格、品类和销售地点等因素而有所不同。尽管如此,欧洲市场的潜力仍然是巨大的,对于想要进入欧洲市场的商家,亚马逊欧洲站是一个不错的选择。
亚马逊欧洲站VAT:
1、概述:VAT(ValueAddedTax)是欧洲每个的增值税,是按照每个的税法规定收取的,亚马逊欧洲站VAT的价格也会根据不同而有所变化。
2、税率:亚马逊欧洲站VAT的税率也会随着的不同而有所变化,一般情况下,欧洲的VAT税率都在20%以下,比如英国的VAT税率为20%,法国的VAT税率为19%,德国的VAT税率为19%,西班牙的VAT税率为21%,瑞士的VAT税率为8%。
3、折扣政策:亚马逊欧洲站VAT的折扣政策也会因不同而有所变化,比如英国可以获得5%的折扣,法国可以获得10%的折扣,德国可以获得7%的折扣,西班牙可以获得4%的折扣,瑞士可以获得2%的折扣。
4、示例:假设有一件商品价格为100欧元,英国的VAT税率为20%,折扣政策为5%,那么终的价格就是100欧元-20%VAT税率+5%折扣政策=85欧元。
5、未来趋势:由于欧盟的不断变化,亚马逊欧洲站VAT的税率和折扣政策也会不断变化,未来欧洲可能会出现新的VAT税率和折扣政策,所以商家需要密切关注欧盟的变化,以便及时调整自己的价格策略,从而获得的利润。
亚马逊欧洲vat税怎么算VAT的申报周期是多长
不管是做国内电商还是跨境电商,都会涉及到税的问题,在亚马逊开店商家需要了解vat税的相关情况,并且还要按照规定及时申报,那亚马逊欧洲vat税怎么算?接下来我们就来给大家讲解一下这方面的内容。
以英国为例,总的税金成本是按20%来征(按stand
rate来算),这个税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。
进口VAT=(申报货值+duty+freight)*20%;
销售VAT=售价/(1+20%)*20%(售价是含税的情况);
实际应缴纳的税金=销售VAT-进口VAT;
注:对中国的电商卖家来说,英国的VAT大体上分为两种税率,一种是flat rate(7.5%),一种是stand rate
(20%),对于这两种税率,在这里为大家作一下说明:
Flat rate相当于国内的小规模纳税人,跟国内小规模纳税人一样也是有限制的,对于年销售额小于15万英镑的卖家可以申请flat
rate,税率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。
Stand rate就和我们国内的一般纳税人差不多,也有一定标准,对于年销售额超过15万英镑的卖家,申请注册VAT时要选择stand
rate,也就是20%的税率。
VAT的申报周期是多长?
第一个申报期:商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。一般而言,如果商家在
2021年10月21日取得VAT号码,第一个申报期则是 2021年10月21日-2021年11月30日。商家需要在 2021年12月1日-31日之间,把
10月21日-11月30日的交易如实申报,并且缴纳相应税款。
后续申报期:第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。
另外,每个增值税VAT号码都是唯一的,所以商家在申报的时候,一定不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。一旦查到后果很严重!