跨境电商平台如何应对沙特VAT?怎样降低罚款风险?
关于沙特 VAT 注册及申报缴纳的全面解读
在跨境电商领域中,税务问题至关重要。作为专业人士的我,Amy,将为您详细剖析沙特 VAT 相关事宜,为您的跨境掘金之旅保驾护航。
值得关注的是,越来越多的中东市场从业者已经深刻认识到注册中东 VAT 的重要性,深知只有做到税务合规才是长久发展的关键所在。然而,许多卖家朋友对于注册中东 VAT 后的申报缴纳问题存在模糊认识,这很容易导致面临晚申报罚款的风险。下面以沙特地区为例,深入解答沙特 VAT 注册后如何申报缴纳、能否做零申报以及税金支付困难该如何应对等热点问题。
沙特 VAT 注册后的申报要求
沙特自 2018 年 1 月 1 日起开始征收 VAT,2020 年税率调整为 15%并延续至今。沙特 VAT 申报频率取决于年应税销售额,卖家必须在申报周期的次月月底前(最后一天)完成报税和税金缴交。具体而言:
若年销售额 4000 万 SAR(约 7600 万 RMB)以下,可选择季度申报,每季度申报一次,一年申报 4 次;若年销售额超过 4000 万 SAR,则必须月度申报,每月申报一次增值税。
申报的具体日期及注意事项
沙特卖家要特别留意第一次的申报时间,可在沙特税局下发的 VAT 证书上查看。在完成第一次申报后,卖家可根据年销售额进行季度或月度申报,申报时期是申报时段的下一个月的 28 号。比如申报时间为 1-3 月,那么申报及付款截止时间为次月 28 号即 4 月 28 号。
若不按时提交申报并缴纳税金,沙特卖家将面临需缴纳税金 5%-25%的晚申报罚款,所以注册沙特 VAT 后务必按时申报。
沙特 VAT 税金支付的难点剖析
沙特 VAT 申报的税金缴纳有两种方式:一是有沙特本地的银行账户,卖家可直接将税款缴纳到税务局规定的账户上;二是若无本地账户,就需要找税代帮忙代缴,这就需要考量税务代理是否可靠,能否帮助按时缴纳。卖家收到申报回执才算申报成功。
在中东市场从事跨境电商时间较长的都知道,中国跨境电商卖家在沙特税金支付十分困难。仔细分析其背后真实原因:很大一部分跨境电商卖家采用第三方支付方式支付税局的税金,但问题在于,用第三方支付渠道支付的税金货币存在一个大麻烦,即“不是沙特当地的币种,存在汇差,实际付款人支付信息税局无法第一时间进行辨认,税金到达卖家的 VAT 账户需要经历相当长的时间”,这对卖家极为不利,要知道持续拖延将面临高额的晚支付罚款。
已收到晚支付罚款邮件的应对策略
若您现在即将面临晚申报罚款,可以找沙之星跨境。提供您的沙特税金准时支付凭证,我们将在当地与沙特税局进行沟通,尽可能减少您因税金晚到账所带来的罚款问题。比如:Q2 季度的税金您在 7 月完成支付,Q3 季度的税金您在 10 月支付了税金,并能提供第三方平台银行转账凭证,我们沙之星跨境沙特税务事务所将协助处理,通过您提供的准时支付凭证与沙特税局沟通,尽可能减少您因税金晚到账所带来的罚款问题。
关于零申报的疑问解答
不可以因为还没有销售就不申报!沙特税局以及电商平台要求注册和上传税号本质上就是为了让卖家缴税,所以只单纯注册和上传,后续不进行 VAT 申报缴税是不行的。即使还没有销售,也需要按周期做零申报。一般情况下,税局会默认您提交的数据是准确的,并返回申报回执给卖家,然后卖家再缴税。
最后,Amy 温馨小提示:为预防沙特税局的突击查税,请各位卖家朋友注册沙特 VAT 之后,务必按时申报,提交真实数据,及时缴纳税款,以免被税局查到后进行罚款和封号,得不偿失!