英国VAT操作指引及FAQ
前面已经就英国VAT改革后,进行了大货、直发的一些政策变化及解读。
下面就VAT相关内容,做出一些细则指引(这是个人解读,不代表官方立场)
税号注册:
不用多说,VAT的实施,卖家是一定要准备好税号的,而且近年来平台所需的税号也越来越严格,其实这是规范化市场 一种方式手段。
个人推荐注册英国税号+德国税号,足矣
英国税号主要用于英国清关使用,德国税号用于欧盟使用。
另外还有一个EORI(欧盟贸易的识别号)
EORI:EORI号码通常被称为海关号码
VAT:增值税税号
物流发货:
物流公司逐步强制提供税号,要求商家具备完善的税号需求。
特别是发FBA的卖家强制性需求会更大,某些承运商,已经取消双清包税渠道,要求卖家提供完整的税务文件后,方可清关。
平台卖家需要和物流公司系统对接好VAT,VAT未来将成为卖家必须要填写的的必要项目。
独立站卖家需要自己做账,自己申报,当然如果账号足够多,可以选择运营一段时间后放弃,这样能最大限度避免关税申报。
就目前短期之内,直发物流公司,会依然使用以前的操作模式,继续申报低于15英镑以下。
实用原则:
抓大放小:主抓四大平台,其他的平台暂时他们还没时间进行有效的监管,但仅仅就四大平台提供的VAT都能收到好多钱了
不用紧张:清关行、物流公司比你们还急,为了开展服务,他们一定会对相关条款进行更仔细的研究,好应对市场的变化,当然他们也会第一时间发出相对应的操作指引
马上变更?马上要做的并不是变更,而是备好相关的税务所需的文件(具体的可以咨询税务公司),然后根据市场的变化,服务商的信息,再度进行变更。
一些FAQ:
Q1
1月1日前发货比如(12月25日),在1月到达英国海关,这部分订单怎么处理?因为英国海关可能不会收取VAT了,但是承运商是否还会向我们收取?
答:
目前一切照旧,他们正在过圣诞节、元旦节,加上国内病毒的问题,没时间搞得那么详细,就现在目前文件来看,抓大放小,抓住四大平台的VAT,没有强制性实行,所有包裹都得这样处理,但是不确保他们什么时候开始严打,但是就目前来看,一切维持以前的,只是多了个平台作为主体进行收取VAT
Q2
超过135GBP的,怎么收VAT?
答:
按照一般贸易来收取关税,就是:申报关税*关税率+(申报关税+运费+保险)*20%
Q3
北爱尔兰订单怎么安排,是否可发?
答:
前北爱尔兰的单可发,只是原来的是由英国作为跳板,但是后面会以欧盟做为跳板,在英国条例中,目前貌似没有包括北爱尔兰在内
Q3
12月31日的订单,代理1月1日揽收,按新规则0起征点?但是平台并不负责12月31日销售的订单的VAT,承运商如何处理?
答:
期维持现在的申报体系,不会做太多变更
Q4
VAT申报是含税价还是不含税价?是否需包含运费?
答:
VAT申报是总销售额,平台会作为负责方,进行定向收取。包含运费
Q5
国内直发英国的包裹 产生的关税=平台代扣的税吗?
答:
不等于,平台代扣的税,是增值税,也就是VAT税,海关将会作为清关屏障,保障每票货都有缴纳VAT税务。关税更多适用于一般贸易清关,详见大货的那篇文章。