重要!英国税法大变,这些知识点卖家需知!
随着英国增值税法规变更即将到来之际,亚马逊英国站重锤落地!
自2021年1月1日起,英国与欧盟之间将增设海关边境,关税问题将重新设置。具体内容如下:
一是从英国境外向英国买家配送商品。
1、对于托运价值低于£15的商品,目前享受的增值税豁免政策将被取消。销售的所有商品均需缴纳增值税。
2、如果托运商品的价值不超过£135,必须由亚马逊代收代缴适用的增值税。
3、如果托运商品的价值超过£135,则和目前一样,卖家仍需自行缴纳增值税和所有进口关税。
二是通过英国境内的库存向英国买家配送商品。且公司的成立地在英国境外,则必须由亚马逊代收代缴适用的增值税。这对在英国境内使用亚马逊物流的卖家和使用第三方配送方式的卖家均适用。
三是英国境外库存向英国买家配送商品——B2B。且该买家在英国登记了增值税(企业及机构买家),则亚马逊无需代收和代缴增值稅。已登记增值稅的买家可通过其增值税申报单自行申报英国增值税。
也就是说,在税务责任转移下,以下通过亚马逊店铺订购并配送至英国个人买家的商品,亚马逊将负责收取其销售的VAT税:
1、从储存在英国境外的库存配送的商品且货件价值不超过 £135;
2、从储存在英国境内的库存配送的商品(无论价值多少),并且您的公司成立地在英国境外。
不过,此举并不代表卖家可以不用对此英国VAT做任何处理,本质上亚马逊将只是履行部分VAT税费代收代缴的义务,卖家还是需要通过自己的VAT税号进行税务申报等工作。
英国增值税新法规的实现,与在英国有销售业务的卖家息息相关,卖家有责任遵守增值税注册义务(包括商品储存在英国的情况),并有责任针对英国电子商务增值税法规未涉及的交易(包括向已注册增值税的买家提供的商品)申报所有英国增值税。
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明年的大改,对卖家来说也是一项新的挑战,美鸥网整理出五步,助力卖家从容搞定英国电商增值税法。
首先,确保您的卖家平台账户中的增值税相关信息已经更新并准确无误,尤其要注意,
公司地址:亚马逊将使用此信息识别您的主要营业地点。
默认发货地址:亚马逊将使用您的默认发货地址向买家显示准确的含增值税商品价格。
库存所在国家/地区的增值税注册号:亚马逊将使用您的欧洲增值税注册信息来确保创建准确的报告和文件,以保证您在这些国家/地区的增值税合规性。
第二步,请检查您的定价设置,确认其中包含适用的增值税。您需要为店铺所售商品提供包含所有适用税费(包括增值税)的市场价。如果您的商品之前享受了不超过 £15 的商品销售增值税豁免,那么您要注意啦,之前的商品价格中可能不包含增值税,请确保这些商品的最新价格都包含增值税。
税务申报计划
此列用于标识与交易相关的税务法规。
征税责任方
此列用于指明负责收取和向相关机构代缴税费 (VAT) 的一方。如果此列显示为“商城”,则由亚马逊将向相关机构代缴增值税。如果此列显示为“卖家”,则您仍需负责缴纳所有应缴增值税。
增值税发票
在亚马逊代收代缴增值税的情况下,亚马逊会向您的买家开具增值税发票(您无需为这些商品开具发票)。
对于这种情况,您轻松地能够从卖家平台下载两张单独的发票:(1) 您与亚马逊之间用于申报税务的发票 (2) 亚马逊向您的买家开具的增值税发票。
要注意,如果您直接将商品配送给买家,则当您通过卖家平台的“确认发货”页面、配送确认模板或订单 API 确认发货时,需要提供实际发货地址。如果您使用订单 API 确认发货,需要更新系统以通过 API提供和查看发货地址。
如果您直接将商品配送给买家,请确保每个订单编号下的订单均单独配送给买家。不可将单个订单编号拆分为多个货件,也不得将多个订单编号合并为单个货件。
文/美鸥网