想打入欧洲市场,结果被欧洲VAT税难倒了?
亚马逊欧洲站也是卖家们虎视眈眈的一块肉,高流量、大体量,让大家很难不心动。但是随着英国脱欧、欧洲VAT税等政策的发布,提高入驻欧洲站的繁杂程度,增值税合规问题也让人望而却步。
有卖家反馈:欧洲处理增值税的效率太低了!等的都没脾气了
一直在做欧洲站的话,会发现增值税合规也有小技巧,知道其中的做法,其实问题也不大。
01提前规划税号注册,尽早开启欧洲销售
由于欧洲电子增值税法规的变化,卖家在海外使用亚马逊运营中心或在英国和欧盟国家存储库存,或向欧盟和英国国家的商业买家销售商品,是需要注册当地国家增值税 (VAT) 税号。
目前,欧洲各国增值税登记的期限不同。卖家最好提前知道相应国家的税务登记时间,并根据自身情况提前做好准备,尽快进行登记。
参考下表,提前了解欧洲各国增值税(VAT)税号和EORI号的注册时长。
*注:以上数据均来源于第三方税务服务商截止于2021年6月提供的平均时效。
02注意英国和德国的特殊要求,提前准备加速合规
不同欧洲国家(如英国、德国)之间的增值税合规政策可能会有所不同或需要采取额外措施。操作前,卖家朋友应提前了解并准备好相关材料,及时进行相关操作,提高增值税合规流程的效率。
今年3月以来,英国税务机关(HMRC)加强了对增值税登记的审查。在卖家完成增值税登记基本信息的提交后,HMRC很有可能会要求他填写调查问卷并补充相关信息。因此,从提交申请材料到签发英国增值税号的整体注册时间也有所增加。
目前亚马逊为卖家提供了90天的宽限期,卖家只需在商品入库后90天内上传有效的英国增值税号即可。建议您在注册英国增值税号时注意以下事项:
● 注册前期同时准备基本申请材料和补充材料
英国税务局可能要求的其他信息包括但不限于采购发票、运输合同、亚马逊物流 (FBA) 发送货件的页面截图、仓库信息截图、销售报告等。建议您在申请增值税号的同时准备好相关补充材料,以便您(或您的税务代理人)在收到英国税务机关的要求后及时提供补充材料,加快开具英国增值税号。
● 及时上传税号,避免账户限制
您需要在亚马逊的宽限期内(即您拥有英国库存后的 90 天)上传英国增值税号,以避免账户限制。为避免发货被拒,请提前计划好英国增值税号申请,收到英国增值税号(VAT)和EORI号后开始发货。
为了确保您的英国增值税号申请的效率,如果您收到提供问卷或补充材料的要求,请务必在规定时间内提交完整的材料或调查表,以免申请被英国税务局拒绝由于未能及时响应。
根据《德国增值税法》新修订案要求,触发德国增值税纳税义务,必须完成以DE开头的德国增值税税号注册(“Umsatzsteuer-Identifications number”)并上传至卖家平台 ,否则德国站点的销售权限将受到限制。建议您在注册德国增值税税号时注意:
● 在进行跨境运输或创建货件前,及时上传增值税税号,否则可能导致24小时内被关店。
增值税合规,是您在欧洲大卖的重要前提,同时也是您解锁亚马逊物流、亚马逊增值税计算服务等各种欧洲拓展利器的“敲门砖”~
03同时准备多国增值税税号,整体布局实现多国入仓
欧洲部分站点的增值税税号注册时间较长,为了保证能够稳步、高效地拓展欧洲业务,推荐同时准备多国增值税税号,实现多国入仓,优先布局增值税税号和EORI号申请时长较短的国家。
在拥有欧洲多国增值税税号并上传至买家平台后,就可以自行选择亚马逊欧洲配送网络(EFN)、欧洲整合服务(Pan-EU)等亚马逊物流欧洲解决方案,在欧洲多国快速、便捷地拓展业务,抢占欧洲地区销售机遇。
04开启亚马逊增值税计算服务,降低发票缺陷率
今年4月起,亚马逊要求在欧洲销售的卖家须将发票缺陷率指标(IDR)保持在5%以下,否则可能会导致账户被停用。为了避免账户受到影响,需要在发货后的一个工作日内自行或通过第三方及时上传发票。
但账户增值税合规,可以使用亚马逊增值税计算服务(VCS),让亚马逊免费生成增值税发票或收据供客户下载,减少手动开票的人工工作量,实现全站点自动开票,有效避免发票缺陷率不达标而导致的潜在关店或销售限制。
使用该服务前,需要在卖家平台中提供货物存储所在国家的增值税税号,(在欧盟增值税信息交换系统 (VIES) 中验证有效)。